La AGN aprobó la delegación de facultades al presidente Juan Manuel Olmos
La AGN aprobó 36 nuevos informes
En la sesión, los auditores generales aprobaron informes relacionados con la Cuenta de Inversión 2020 y el programa de reparación histórica de los jubilados, entre otros.
El Colegio de Auditores de la AGN aprobó 36 informes de auditoría, durante una sesión que se llevó a cabo en la sede de la Av. Rivadavia. Del encuentro participaron: el presidente Juan Manuel Olmos; los auditores generales Javier Fernández y Alejandro Nieva y la auditora general María Graciela De la Rosa.
Los informes estarán disponibles en el sitio web de la AGN en los próximos días, luego de ser recepcionados por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación. Para recibir alertas cuando los informes pasan al dominio público, suscribirse aquí
El video correspondiente a esta sesión del Colegio puede verse en el canal de Youtube de la AGN.
Los informes aprobados en la sesión fueron los siguientes:
Auditorías de control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental.
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).
Programa de Reparación Histórica: casos con procesos judiciales y sin juicio.
Informe de Auditoría. Período auditado: del 01/01/2018 al 31/06/2019.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por mayoría. (Disidencia parcial del Dr. Nieva)
SECRETARÍA DE ENERGÍA. ENARSA. ENARGAS. Gestión del precio del gas y su impacto en los segmentos de transporte y distribución (Ley 24.076) y planificación y ejecución de las actividades de exportación e importación de gas natural, con miras al logro del objetivo de autoabastecimiento hidrocarburífero.
Informe de Auditoría. Período auditado: del 01/01/2016 al 31/12/2022.
Presentado por el Dr. Fernández. (Material audiovisual del auditor general).
Aprobado por unanimidad
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. MINISTERIO DE ECONOMÍA. Relevamiento y análisis de los criterios de selección de los consultores y firmas consultoras en la contratación de servicios de consultoría, bajo el marco normativo de los convenios de préstamos con organismos internacionales de crédito y la verificación y análisis de los montos involucrados.
Examen Especial. Período auditado: 01/01/2016 al 31/12/2023.
Presentado por el Dr. Fernández. (Material audiovisual del auditor general).
Aprobado por unanimidad
SECRETARÍA DE TRANSPORTE. Gestión de las compras y contrataciones.
Informe de Auditoría. Período auditado: del 01/01/2018 al 31/12/2022.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Sistemas de Información relativos a la prevención y control de siniestros viales y a la elaboración de estadísticas. - Seguimiento del Informe que fuera aprobado mediante Resolución Nº 108/2020-AGN.
Informe de Auditoría. Período auditado: del 01/01/2020 al 31/07/2023
Presentado por el Dr. Olmos.
Aprobado por unanimidad
Auditorías de control externo financiero gubernamental
COMISIÓN MIXTA ARGENTINO PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ (COMIP).
Informe sobre Estados Contables. Período auditado: del 01/01/2023 al 31/12/2023.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad.
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Informe sobre Controles Interno y Contable. Período auditado: del 01/01/2018 al 31/12/2018.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad.
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Informe sobre Controles Interno y Contable. Período auditado: del 01/01/2019 al 31/12/2019.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad.
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Informe sobre Controles Interno y Contable. Período auditado: del 01/01/2020 al 31/12/2020.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad.
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Informe sobre Controles Interno y Contable. Período auditado: del 01/01/2021 al 31/12/2021.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad.
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. FIDEICOMISO PARA LA REFINANCIACIÓN HIPOTECARIA.
Informe sobre Estados Contables. Período auditado: del 01/01/2023 al 31/12/2023.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad.
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. FIDEICOMISO PARA LA REFINANCIACIÓN HIPOTECARIA.
Memorando sobre el Sistema de Control Interno Contable Informe. Período auditado: del 01/01/2023 al 31/12/2023.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad.
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. FIDEICOMISO PARA LA REFINANCIACIÓN HIPOTECARIA.
Informe sobre Estados Contables. Período auditado: del 01/01/2024 al 31/12/2024.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad.
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. FIDEICOMISO PARA LA REFINANCIACIÓN HIPOTECARIA.
Memorando sobre el Sistema de Control Interno Contable Informe. Período auditado: del 01/01/2024 al 31/12/2024.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad.
MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN. Cuenta de Inversión Ejercicio 2020.
• 20 Informes intermedios sobre los Estados Contables y Ejecución Presupuestaria que integran la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2020.
Aprobado por mayoría (Disidencia parcial del Dr. Nieva).
• Informe sobre los Estados Contables que integran la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal
2020. Aprobado por mayoría (Disidencia total del Dr. Nieva).
• Informe sobre la Ejecución Presupuestaria que integra la Cuenta de Inversión del ejercicio
fiscal 2020. Aprobado por unanimidad.