La AGN aprobó 17 nuevos informes

En la sesión, los auditores generales aprobaron informes relacionados con los ministerios de Economía y Capital Humano, el PAMI y la venta de centrales eléctricas, entre otros.

4 de diciembre de 2024

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    El Colegio de Auditores de la AGN aprobó 17 informes de auditoría, durante una sesión que se llevó a cabo en la sede de la Av. Rivadavia. Del encuentro participaron: el presidente Juan Manuel Olmos; los auditores generales Javier Fernández y Alejandro Nieva y la auditora general María Graciela De la Rosa.

    Los informes estarán disponibles en el sitio web de la AGN en los próximos días, luego de ser recepcionados por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación. Para recibir alertas cuando los informes pasan al dominio público, suscribirse aquí.

    El video correspondiente a esta sesión del Colegio puede verse en el canal de Youtube de la AGN
     

    Los informes aprobados y de los que se tomaron conocimiento en la sesión fueron los siguientes:

    Auditorías de control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental.

    INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
    Gestión de Tecnología de la Información (TI) - Sistemas de Información - Clave Única PAMI (CUP) y sistemas relacionados.
    Informe de Auditoría. Período auditado: del 01/02/2018 al 31/03/2021.
    Presentado por el Dr. Olmos.
    Aprobado por unanimidad.

    SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
    Examen de las políticas para la gestión del riesgo de emergencias y desastres agropecuarios, mitigación y adaptación al cambio climático –Cooperativa.
    Informe de Auditoría. Período auditado: del 01/01/2020 al 31/12/2023.
    Presentado por el Dr. Olmos.
    Aprobado por unanimidad

    ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA) y SECRETARÍA DE ENERGÍA.
    Análisis de la gestión del proceso de licitación y venta de las Centrales Térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López, y su impacto en la generación eléctrica, en términos de economía, eficiencia y efectividad, en el marco del Decreto Nº 882/2017.
    Informe de Auditoría. Período auditado: del 01/01/2017 al 31/12/2022
    Presentado por el Dr. Fernández. (Material audiovisual del auditor general).
    Aprobado por unanimidad

    BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
    Estado de implementación del ODS 8 "Trabajo Decente y Crecimiento Económico" - Meta 10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios financieros y de seguros para todos.
    Examen Especial. Período auditado: del 01/01/2019 al 31/12/2022.
    Presentado por la Lic. De la Rosa.
    Aprobado por unanimidad

    SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
    Gestión Administrativa de las Comisiones Médicas y Comisión Médica Central efectuada por la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
    Informe de Auditoría. Período auditado: del 01/01/2017 al 31/12/2019.
    Presentado por la Lic. De la Rosa.
    Aprobado por unanimidad

    ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
    Gestión del Parque Nacional Talampaya.
    Informe de Auditoría. Período auditado: del 01/01/2019 al 29/12/2023
    Presentado por el Dr. Olmos.
    Aprobado por unanimidad

    ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
    Gestión del Parque Nacional Mburucuyá. Período auditado: del 01/01/2019 al 29/12/2023.
    Informe de Auditoría. Período auditado: del 01/01/2019 al 29/12/2023
    Presentado por el Dr. Olmos.
    Aprobado por unanimidad

     

    Auditorías de control externo financiero gubernamental

    FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL – ACUMAR.
    Provincia Fideicomisos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), en calidad de fiduciario.
    Informe sobre Estados Contables. Período auditado: del 01/01/2022 al 31/12/2022.
    Presentado por la Lic. De la Rosa.
    Aprobado por unanimidad

    FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL – ACUMAR.
    Provincia Fideicomisos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), en calidad de fiduciario.
    Examen Especial Carta de Relevamiento sobre aspectos de Control Interno de Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Período auditado: del 01/01/2022 al 31/12/2022.
    Presentado por la Lic. De la Rosa.
    Aprobado por unanimidad

    AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO – ACUMAR.
    Informe sobre Estados Contables. Período auditado: del 01/01/2022 al 31/12/2022.
    Presentado por la Lic. De la Rosa.
    Aprobado por unanimidad

    AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO – ACUMAR.
    Examen Especial Carta de Relevamiento sobre Aspectos de Control Interno. Período auditado: del 01/01/2022 al 31/12/2022.
    Presentado por la Lic. De la Rosa.
    Aprobado por unanimidad

    MINISTERIO DE ECONOMÍA
    Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial, por el ejercicio Nº 6.
    Informe sobre Estados Financieros. Período auditado: del 01/01/2023 al 31/12/2023.
    Presentado por el Dr. Fernández. 
    Aprobado por unanimidad

    MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.
    Financiamiento Adicional para el Proyecto Mejora de la Inclusión Educativa en el Nivel Secundario y Superior.
    Certificación de Indicadores Vinculados a Desembolsos (IVD). Período auditado: del 01/10/2024 al 31/10/2024.
    Presentado por el Dr. Fernández. 
    Aprobado por unanimidad

    MINISTERIO DE ECONOMÍA
    Proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales de Argentina.
    Informe sobre Estados Financieros correspondientes al ejercicio irregular N° 8. Período auditado: del 01/01/2024 al 30/06/2024.  
    Presentado por el Dr. Fernández. 
    Aprobado por unanimidad

    BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR SA (BICE SA).
    Informes de Revisión de los Auditores Independientes respecto de los Estados Financieros Consolidados Condensados y Separados Condensados de período intermedio. Período auditado: del 01/01/2024 al 30/09/2024.  
    Presentado por la Lic. De la Rosa.
    Se tomó conocimiento.

    CONTENIDOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO
    Informe sobre Estados Contables. Período auditado: del 01/01/2022 al 31/12/2022.
    Presentado por la Lic. De la Rosa.
    Aprobado por unanimidad

    AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA (AySA)
    Informe de Revisión sobre Estados Contables. Período auditado: del 01/01/2024 al 30/09/2024.
    Presentado por la Lic. De la Rosa.
    Se tomó conocimiento.

    La próxima sesión del Colegio de Auditores Generales está prevista para el 18 de diciembre.