AUDITORÍA ESPECIALIZADA DE DEUDA PÚBLICA. CONTROL INTERNO OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO / MIDDLE Y FRONT OFFICE. PERÍODO 2016 – 31/07/2019

Informe Especial
MINISTERIO DE ECONOMÍA / 01-01-2016 - 31-07-2019

ALCANCE
La auditoría se realizó en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley 24.156 y conforme a las Normas de Control Externo Gubernamental de la Auditoría General de la Nación (Resolución 26/15-AGN), las Normas aplicables a Auditoría Especializada de Deuda Pública (Resolución 188/16-AGN), Normas de Control de Cumplimiento Gubernamental (Resolución 187/16-AGN), Normas de Control Externo de Gestión Gubernamental (Resolución 186/16-AGN) y los estándares y mejores prácticas aplicables al control de la materia especializada

a) Período auditado
El período auditado abarca desde el 01/01/2016 – 31/07/2019.
 

b) Procedimientos
Los procedimientos generales aplicados en las tareas de ejecución se enumeran a continuación:
- Análisis de respuestas y documentación obtenida de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP), de la Secretaría de Finanzas (SF) y de la Unidad de Auditoría Interna (UAI).
- Entrevistas realizadas al auditado.
- Análisis de la participación de las áreas intervinientes de acuerdo con sus funciones normativas.
- Revisión de los pasos sugeridos por el Banco Mundial (BM) para colocaciones internacionales.
- Revisión de la Resolución MF 162/E para colocaciones de títulos públicos en el mercado local.
- Evaluación de las actividades de supervisión en el proceso de colocación de títulos públicos.
- Revisión de hallazgos en informes anteriores aprobados la AGN.

Organismo auditado: MINISTERIO DE ECONOMÍA

Número de Resolución:

3

Año:

2025

Período auditado:

01-01-2016 - 31-07-2019

Tipo de control:

Informe Especial

Número de actuación:

197/2022

El informe fue aprobado en la sesión de Colegio de Auditores del 12/02/2025