AUDITORÍA ESPECIALIZADA DE DEUDA PÚBLICA. CONTROL INTERNO OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO / MIDDLE Y FRONT OFFICE. PERÍODO 2016 – 31/07/2019
Informe Especial
ALCANCE
La auditoría se realizó en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley 24.156 y conforme a las Normas de Control Externo Gubernamental de la Auditoría General de la Nación (Resolución 26/15-AGN), las Normas aplicables a Auditoría Especializada de Deuda Pública (Resolución 188/16-AGN), Normas de Control de Cumplimiento Gubernamental (Resolución 187/16-AGN), Normas de Control Externo de Gestión Gubernamental (Resolución 186/16-AGN) y los estándares y mejores prácticas aplicables al control de la materia especializada
a) Período auditado
El período auditado abarca desde el 01/01/2016 – 31/07/2019.
b) Procedimientos
Los procedimientos generales aplicados en las tareas de ejecución se enumeran a continuación:
- Análisis de respuestas y documentación obtenida de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP), de la Secretaría de Finanzas (SF) y de la Unidad de Auditoría Interna (UAI).
- Entrevistas realizadas al auditado.
- Análisis de la participación de las áreas intervinientes de acuerdo con sus funciones normativas.
- Revisión de los pasos sugeridos por el Banco Mundial (BM) para colocaciones internacionales.
- Revisión de la Resolución MF 162/E para colocaciones de títulos públicos en el mercado local.
- Evaluación de las actividades de supervisión en el proceso de colocación de títulos públicos.
- Revisión de hallazgos en informes anteriores aprobados la AGN.
Organismo auditado: MINISTERIO DE ECONOMÍA
Número de Resolución:
3
Año:
2025
Período auditado:
01-01-2016 - 31-07-2019
Tipo de control:
Informe Especial
Número de actuación:
197/2022
El informe fue aprobado en la sesión de Colegio de Auditores del 12/02/2025